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市卫计委:召开2017年度市直卫生计生系统内部审计集中进点会

365bet体育开户 www.cqgcxd.com 发布时间:2017-09-30 【字体:


近日,市卫计委召开了2017年度市直卫生计生系统内部审计集中进点会,会议由市卫计委副主任杨志军主持,驻委纪律检查组组长刘湘辉、副组长郭小英,委财务(审计)科、被审计单位分管领导、财务科长以及第三方会计师事务所负责人参加了会议。

会议下发了《市直卫生计生系统2017年度内部审计工作方案》,方案中明确2017年内审工作按照“依法依规、实事求是、客观公正、规范行为”的原则开展,市中心医院、市一医院等10家市直医疗卫生单位纳入审计范围,审计重点为单位内控建设情况、收支管理情况、资产管理情况、工程(物资)采购和招投标情况、会计基础工作开展情况、票据管理和使用情况、债权债务情况以及城市公立医院改革实施情况等八个方面。通过内审工作进一步促进市直各医疗卫生单位加强内部管理,增强财经法纪观念,切实规范经济管理行为,并建立健全长效机制,自主防范和堵塞管理漏洞,为卫生计生事业健康发展提供有力保障。

驻委纪律检查组组长刘湘辉对内审工作的全面实施给予了充分的肯定,要求各单位要高度重视,全力配合。她强调,开展内部审计就是进行“自查自救”,要以内部审计为抓手,及时发现问题,纠正问题,做到立行立改、全面规范。驻委纪律检查组将对内审工作进行关注和跟进,及时掌握审计开展情况和问题线索,并将强化审计结果运用,对于发现重大问题的,将进行执纪问责,严肃处理。

市卫计委副主任杨志军要求各单位要切实加强组织领导,内审工作就是对各单位进行全面“会诊”,要通过内审“治好病、治未病”,要针对审计发现的问题整章建制,规范运行,同时对参加内审的三家事务所提出了工作要求:一是要配齐配足力量,客观、公正、认真、细致地开展好内审工作;二是要结合市直卫计系统实际,突出重点,确保内审工作的针对性、严肃性和审计质量。

内审工作得到了委党委、驻委纪律检查组的高度重视,同时,也得到了市财政局、市审计局等部门的大力支持,对内审工作方案提出了修改意见和建议,并对内审工作的有效开展进行了指导。该委将落实好内审工作的主体责任,加大工作力度,积极、有效地开展好内部审计监督,确保高质高效地完成2017年度市直卫生计生单位内部审计工作任务。



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